崗位職責:
職責描述:
1、協助建立、健全公司的審計內控管理體系,擬定并完善內部審計制度和流程。
2、協助組織編制審計預警機制,評審公司內部審計風險控制點,確定相應的控制手段和審計手段。
3、識別業務風險點和問題,并根據風險控制需要確定審計關鍵工作;
4、負責制定審計項目目標和具體的項目計劃,根據計劃組織開展例行審計、專項審計、經營審計等項目,規避運營過程匯總的風險,推動管理提升。
任職要求:
任職要求:
1、財務、會計、審計等相關專業,本科及以上學歷。
2、五年以上審計、內控或財務相關工作經驗,3年以上大型集團公司內部審計主管工作經驗,擁有IPO或上市公司審計經驗者優先考慮。
3、注冊會計師(CPA)/國際注冊內部審計師(CIA)資格優先。
4、具有項目的統籌和管理能力,良好的溝通能力、推動能力;較強的風險意識;敏銳的洞察力及預見力;良好的職業道德、敬業精神,勇于承擔責任。
5、熟悉企業內控制度和流程,熟悉成本管理、采購、銷售、存貨等業務流程,較好識別流程關鍵控制點和評估潛在高風險點。
6、能夠接受短期出差。
上班地址:-廣東-廣州-環球都會廣場