工作內容:
1、組織制定、修訂和完善各項內、外部審計制度及實施辦法;組織建立科學、系統、符合公司實際情況的審計監督體系;
2、組織編制年度內審計項目的具體審計方案;組織對公司內財務收支、經營結果、工程項目、合同簽訂及執行情況等各項經濟活動進行內部審計監督;
3、組織對各職能部門履職情況及內控制度執行情況等進行內部審計監督;組織對關鍵管理人員離任、任期終結及年度經濟責任進行審計;對各項審計問題提出管理建議,并監督有關單位、部門及個人進行整改;
4、根據制度對招標過程進行過程監督管控、定期對招標項目執行情況進行專項檢查;
5、配合集團審計部做好其他臨時性或專項審計。
任職資格:
1、本科及以上學歷,會計類、財務類、審計類等相關專業;
2、5年以上審計專業相關工作經驗;
3、精通企業財務、內部審計、金融、財務知識,擁有豐富的企業審計及財務管理經驗。
4、要求有大型企業經歷,有會計事務所+甲方經驗的優先考慮
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首次發布時間:2023.06.14
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#前程無憂
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