【崗位職責】 1、根據公司需要制定內部審計計劃并安排審計任務;
2、通過各種方式,識別公司業務流程風險點及潛在內控缺陷,并提出有效的長期整改方案和整改建議,或增值性建議,同業務負責人就相關整改方案、建議溝通確認;
3、對公司各業務環節內部控制執行情況,結合重要性水平開展定期審計,并對潛在內部控制缺陷提出改進措施;
4、對審計發現、內控缺陷的整改落實情況進行跟蹤和監督,實現審計發現、內控缺陷的閉環管理;
5、完善公司內部合規體系建設;
6、完成上級領導布置的其他工作
【任職要求】 1、學歷及專業:本科及以上學歷,會計、財務管理、審計等相關專業者優先;
2、工作經驗:具有三年以上企業內部審計、會計、財務管理相關經驗;
3、技能及資質:具有良好的溝通協調能力、協作能力、責任意識、團隊合作意識及較強的執行力、學習能力;
4、職業操守:具有良好的職業操守和職業道德,依法審計,保守秘密。
職位福利:六險二金、豪華工作餐、節日福利、帶薪年假、交通補助、每年多次調薪、加班補助
上班地址:-江蘇-徐州-徐州徐工施維英機械有限公司(南1門)