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2024年審計崗位職責

2024年審計工作內容:
1、負責編制集團下屬公司全年審計計劃; 2、負責審計前審計人員的培訓(明確審計內容、審計方式、工作底稿的編寫);3、參與分配審計人員的主審內容;4、匯總各公司的審計日志、反饋;5、根據審計結果及時編制審計分析及建議;6、審計資料、底稿的歸檔、保管。
2024年審計工作要求:
  • 1、教育程度:大學??曝攧栈蛳嚓P專業畢業;2、工作經驗:3年以上審計工作經驗(事務所審計經驗者優先);3、特殊知識:接受過企業運營流程、財務控制、審計等方面的培訓;4、工作技能:具有全面的財務專業知識;精通會計準則及稅收法律法規;5、其他:為人正直、責任心強、作風嚴謹、工作仔細認真;有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創新精神。
2024年審計任職條件與崗位職責:
  • 要求A:
    崗位職責:1、負責上市公司審計、資產重組項目、上市項目等的審計;2、對所屬審計人員能夠進行有效的管理、協調、督導和培訓;3、參與擬定或完善審計制度和工作流程,制訂年度審計計劃;起草審計報告,及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見。任職要求:1、本科及以上學歷,財經或金融、管理類相關專業,10年以上同職工作經驗;2、具備證券從業資格、風險投資、投資銀行、財務顧問、四大會計師事務所或者國際知名咨詢公司工作經驗者優先考慮;3、在上市公司或資本運作審計項目擔任項目經理執業項目2個以上,能獨立帶隊或指導項目承做(企業集團或上市公司)的審計項目;4、能夠承受較大的工作壓力,并且能在較高強度的工作環境下接
  • 要求B:
    崗位職責1.根據公司戰略及經營方針,全面搭建并完善公司IT審計體系,制定IT內部審計和內控計劃、IT技術風險管理審計方案,制定公司IT審計制度;2.根據IT內部審計和內控計劃,定期組織展開IT內部審計、內控體系評價,獨立完成內部審計項目并形成內部審計和內控報告;3.針對合規、外審、內審、內控審計中發現的內控缺陷,與被審計對象進行溝通,提出合理改進建議,編制整改計劃及方案,推進并落實發現問題的整改工作,并對整改完成情況進行監督、追蹤及匯報;4.推動公司科技和數據方面工作的風險管控,逐步實現全面質量管理;5.負責對接監管、上級單位發起的審計,并配合外部審計工作;6.參與、配合并完成IT系統相關的工
2024年審計最新平均工資:

10275 /月

數據統計來自于14個樣本分析,更新時間為:2024.06.01
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