崗位職責:
1、 按審計項目實施時間和進度,開展各項審計,包括對公司各部門及各業務環節開展內部審計工作;
2、掌握內部控制要點,協助審計經理確定控制要點、內控檢查重點、流程節點;
3、參與對公司各項制度及業務流程的梳理、審查,收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿;
4、能基于數據分析和流程審核的結果,發現控制弱點、漏洞,并追蹤可能出現的結果;
5、跟蹤、監督審計報告問題改進的落實執行情況;
6、審計檔案整理、歸檔;
7、完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,財務、審計管理相關經驗優先;
2、具備財務或審計相關證書優先;
3、具備2年以上內審相關經驗,熟悉內控、審計或財務管理相關業務流程與專業知識;
4、有較強的問題分析能力和解決能力;
較強的溝通能力、執行能力、團隊協作精神;
5、工作仔細認真,具備較強的適應能力、溝通協調能力、學習能力、抗壓能力、邏輯思維能力;
有進取精神、責任心強、保密意識強,具有很好的職業操守。
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