崗位職責:
1、根據公司業務特點,參與集團內控管理體系、制度和相關流程的建設及完善,擬定年度重要制度及流程建設工作計劃;
2、指導下屬企業規章制度及流程建設工作,督促下屬企業嚴格執行公司規章制度建設的規定。
3、根據內控管理體系的要求,組織對集團關鍵控制點內控執行情況進行監督和檢查;
4、按照公司年度風險管理計劃,開展年度風險評估,識別重大風險,維護更新公司風險數據庫,根據重大風險組織相關業務部門擬定應對方案,并跟進實施;
5、對集團下屬企業的風險管理體系進行評估與審核,每年開展一次內控測試與評價,編制測試底稿,整理提交內控測評結果。
6、熟悉業務及財務系統流程,進行重要業務流程的梳理、優化工作。
7、熟悉公司采購招評標業務流程及關鍵風險控制點,進行事前、事中內控監督工作;
8、對工程類招標項目投標報價清單與事務所控制價清單進行復核、分析差異;
9、重要采購業務的投標商資質情況、市場對比、報價分析等工作;
10、負責與公司內外部審計機構的聯絡與溝通工作;
11、負責組織、協調相關部門審計資料收集、審核工作。
任職要求:
1、本科或以上學歷,經濟管理、生產管理、質量管理類專業, 熟悉財務系統流程。
2、大中型制造企業5年以上工作經驗,具備計劃、控制、分析等專項工作經驗和良好的專業知識,并能運用到實際工作中;資質優秀的應屆畢業生亦可;
3、熟練使用辦公軟件,具有較強的文檔編寫能力和文字整理、數據分析能力;
4、具有高度的敬業精神及優秀的職業道德修養,具有良好的職業道德和行為操守,良好的溝通表達能力與團隊合作精神。
專業要求:不限
首次發布時間:2023.03.06
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